枸乃甸中心小学2016年度决算公开
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2016年度枸乃甸中心小学决算公开
2017年8 月 18日
目 录
第一部分 (部门)概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 (部门)2016年度部门决算报表
一、《2016年度收入支出决算总表》
二、《2016年度收入决算表》
三、《2016年度支出决算表》
四、《2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
五、《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
六、《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
七、《2016年度财政专户管理资金收入支出决算表》
八、《2016年度部门决算相关信息统计表》
九、《2016年度政府采购情况表》
第三部分 (部门)2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分(部门)概况
一、主要职责
教育教学,教书育人,培养学生。
二、部门决算单位构成
纳入(部门)2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
枸乃甸中心小学
第二部分(部门)2016年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
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|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
栏次 |
|
9 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,701,300.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
4,701,300.00 |
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
4,477,700.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
223,600.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
2,790,400.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,435,900.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
203,000.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
4,701,300.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
2,714,100.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
223,600.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
1,763,600.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
272,000.00 |
其他资本性支出 |
78 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,701,300.00 |
本年支出合计 |
83 |
4,701,300.00 |
|
|
总计 |
36 |
4,701,300.00 |
总计 |
95 |
4,701,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
财决03表 |
|
|
编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
|
2016年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,701,300.00 |
4,701,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,660,800.00 |
2,660,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
129,600.00 |
129,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
|
编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
6 |
|
|
合计 |
4,701,300.00 |
4,701,300.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,660,800.00 |
2,660,800.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
129,600.00 |
129,600.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
|
|
编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
2016年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
16 |
|
|
合计 |
4,701,300.00 |
4,701,300.00 |
4,701,300.00 |
4,701,300.00 |
4,477,700.00 |
223,600.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
2,566,800.00 |
223,600.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
2,790,400.00 |
2,566,800.00 |
223,600.00 |
0.00 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,660,800.00 |
2,660,800.00 |
2,660,800.00 |
2,660,800.00 |
2,566,800.00 |
94,000.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
129,600.00 |
129,600.00 |
129,600.00 |
129,600.00 |
0.00 |
129,600.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决08-1表 |
|
编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度 |
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
小计 |
办公费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
培训费 |
劳务费 |
工会经费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
退休费 |
生活补助 |
救济费 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
其他支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
13 |
18 |
19 |
20 |
22 |
24 |
27 |
32 |
34 |
39 |
40 |
42 |
45 |
46 |
51 |
56 |
95 |
|
合计 |
4,701,300.00 |
2,714,100.00 |
1,306,100.00 |
1,061,500.00 |
143,500.00 |
203,000.00 |
223,600.00 |
55,300.00 |
12,800.00 |
6,800.00 |
7,900.00 |
7,100.00 |
98,500.00 |
6,300.00 |
27,000.00 |
800.00 |
1,100.00 |
1,763,600.00 |
1,435,900.00 |
55,500.00 |
0.00 |
272,000.00 |
200.00 |
— |
|
205 |
教育支出 |
2,790,400.00 |
2,511,100.00 |
1,306,100.00 |
1,061,500.00 |
143,500.00 |
0.00 |
223,600.00 |
55,300.00 |
12,800.00 |
6,800.00 |
7,900.00 |
7,100.00 |
98,500.00 |
6,300.00 |
27,000.00 |
800.00 |
1,100.00 |
55,700.00 |
0.00 |
55,500.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
— |
|
20502 |
普通教育 |
2,790,400.00 |
2,511,100.00 |
1,306,100.00 |
1,061,500.00 |
143,500.00 |
0.00 |
223,600.00 |
55,300.00 |
12,800.00 |
6,800.00 |
7,900.00 |
7,100.00 |
98,500.00 |
6,300.00 |
27,000.00 |
800.00 |
1,100.00 |
55,700.00 |
0.00 |
55,500.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
— |
|
2050202 |
小学教育 |
2,660,800.00 |
2,511,100.00 |
1,306,100.00 |
1,061,500.00 |
143,500.00 |
0.00 |
94,000.00 |
55,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,900.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
55,700.00 |
0.00 |
55,500.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
— |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
129,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,600.00 |
0.00 |
12,800.00 |
6,800.00 |
7,900.00 |
7,100.00 |
60,600.00 |
6,300.00 |
27,000.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,435,900.00 |
1,435,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
21005 |
医疗保障 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
221 |
住房保障支出 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,000.00 |
0.00 |
— |
|
22102 |
住房改革支出 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,000.00 |
0.00 |
— |
|
2210201 |
住房公积金 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272,000.00 |
0.00 |
— |
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决09表 |
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编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
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2016年度 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合计 |
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财政专户管理资金收入支出决算表 |
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财决11表 |
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编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
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2016年度 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合计 |
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部门决算相关信息统计表 |
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编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
2016年度 |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
0 |
|
|
(一)支出合计 |
2 |
|
0 |
(一)行政单位 |
23 |
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
|
25 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
0 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
|
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
28 |
|
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
|
|
2.一般公务用车 |
29 |
|
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
31 |
|
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
|
0 |
5.其他用车 |
32 |
|
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
|
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
|
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
|
|
35 |
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
|
|
|
36 |
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
|
|
|
37 |
|
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
|
|
38 |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
|
|
|
39 |
|
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
|
|
40 |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
|
|
41 |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
|
|
42 |
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政府采购情况表 |
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编制单位:辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡中心小学 |
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2016年度 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
|
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
货物 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
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|
2 |
2 |
2 |
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
|
|
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
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财政专户管理资金收入支出决算表 |
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财政专户管理资金收入支出决算表 |
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财决11表 |
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编制单位:枸乃甸中心小学 |
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2016年度 |
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金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
2 |
2 |
|
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其他 |
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2 |
2 |
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|
2 |
2 |
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第三部分(部门)2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计470.1万元,包括:
1.财政拨款收入470.1万元,其中:公共预算财政拨款收入470.1万元。
(二)支出总计470.1万元,包括:
1.基本支出470.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出271.4万元,对个人和家庭的补助支出176.4万元,商品和服务支出22.4万元。
2.上缴上级支出2.3万元,主要包括2.3等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出470.1万元,其中:基本支出470.1万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出470.1万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出470.1万元,其中社会保障和就业支出143.6万元,医疗卫生支出20.3万元,,商业服务业等事务支出22.4万元
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元.
四、其他重要事项的情况说明
政府采购支出情况
2016年财政厅政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。
第四部分 名词解释
(各部门根据本单位收支科目做相应增减)
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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